為加強(qiáng)黨對(duì)審計(jì)整改工作的領(lǐng)導(dǎo),建立健全長(zhǎng)效機(jī)制,隨州市委審計(jì)委員會(huì)根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合實(shí)際,制定了《隨州市關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)整改工作的實(shí)施意見》(以下簡(jiǎn)稱《意見》)。
《意見》要求,健全黨對(duì)審計(jì)整改工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制。要求各級(jí)黨委要加強(qiáng)對(duì)審計(jì)整改工作的領(lǐng)導(dǎo),將審計(jì)整改工作納入重要議事范圍,建立健全并嚴(yán)格落實(shí)請(qǐng)示報(bào)告制度和督查督辦制度。
《意見》指出,要健全審計(jì)整改工作的監(jiān)督機(jī)制、落實(shí)機(jī)制和責(zé)任機(jī)制。各級(jí)人大常委會(huì)依法聽取和審議審計(jì)查出問(wèn)題整改情況報(bào)告,對(duì)相關(guān)主管部門、被審計(jì)單位提交的整改情況進(jìn)行滿意度測(cè)評(píng)。各級(jí)政府要及時(shí)研究部署審計(jì)查出問(wèn)題整改工作,組織抓好政府部門的審計(jì)整改落實(shí)。夯實(shí)被審計(jì)單位的整改主體責(zé)任,同時(shí)壓實(shí)主管部門的監(jiān)督管理責(zé)任,強(qiáng)化審計(jì)機(jī)關(guān)的督促檢查責(zé)任。
《意見》強(qiáng)調(diào),要健全審計(jì)整改工作報(bào)告機(jī)制、運(yùn)行和協(xié)作機(jī)制以及檢查和考核機(jī)制。被審計(jì)單位在審計(jì)報(bào)告、審計(jì)決定等審計(jì)文書送達(dá)后,在規(guī)定時(shí)間內(nèi),向各級(jí)黨委審計(jì)委員會(huì)辦公室報(bào)送審計(jì)整改報(bào)告,并提供問(wèn)題整改對(duì)應(yīng)佐證。健全審計(jì)整改工作的檢查和考核機(jī)制,抓實(shí)整改檢查。實(shí)行日常檢查、集中檢查和專項(xiàng)檢查相結(jié)合。推行整改考核。審計(jì)查明問(wèn)題的整改情況要納入被審計(jì)單位責(zé)任目標(biāo)考核、民主生活會(huì)及黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核的內(nèi)容。
《意見》要求,健全審計(jì)整改約談及追責(zé)問(wèn)責(zé)機(jī)制和結(jié)果運(yùn)用機(jī)制。加強(qiáng)整改約談。對(duì)審計(jì)整改工作落實(shí)不到位、未在規(guī)定時(shí)間落實(shí)整改且無(wú)正當(dāng)理由等情形,由同級(jí)黨委審計(jì)委員會(huì)辦公室組織約談相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人。強(qiáng)化追責(zé)問(wèn)責(zé)。對(duì)約談無(wú)效、虛假整改、敷衍整改、拒絕或者整改不積極的,審計(jì)委員會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)及時(shí)向同級(jí)黨委審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。健全審計(jì)整改成果運(yùn)用機(jī)制,領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)的結(jié)果及整改情況,依法依規(guī)存入被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部人事檔案,并作為年度考核、任職考核的重要依據(jù)。
《意見》明確,健全審計(jì)整改結(jié)果公開機(jī)制。被審計(jì)單位應(yīng)當(dāng)依法公開審計(jì)查出問(wèn)題整改結(jié)果,自覺接受監(jiān)督。除了涉及國(guó)家秘密和商業(yè)秘密等不宜公開的內(nèi)容外,公開內(nèi)容原則上與相應(yīng)的審計(jì)報(bào)告保持一致,依照有關(guān)規(guī)定不宜公開的,應(yīng)當(dāng)以適當(dāng)方式在一定范圍內(nèi)通報(bào)。
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